PENERAPAN AUDIT INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA SIKLUS PENJUALAN DI CV TAMBAK SAWAH JAYA SIDOARJO
HARIADI, TASYA SYAFA PUTRI (2024) PENERAPAN AUDIT INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PADA SIKLUS PENJUALAN DI CV TAMBAK SAWAH JAYA SIDOARJO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
![]() |
Text (Surat Pernyataan Unggah Karya)
surat unggah karya.pdf Download (405kB) |
![]() |
Text (Halaman Depan)
2. HALAMAN DEPAN.pdf Download (604kB) |
![]() |
Text (BAB I)
3. BAB I.pdf Download (154kB) |
![]() |
Text (BAB II)
4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB) |
![]() |
Text (BAB III)
5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) |
![]() |
Text (BAB IV)
6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (871kB) |
![]() |
Text (BAB V)
7. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB) |
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text (Lampiran)
9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit internal dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pada siklus penjualan pada CV Tambak Sawah Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengarah studi kasus dan juga wawancara. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan juga data sekunder, dengan menggunakan Teknik wawancara tak terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Penerapan Audit Internal Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pada Siklus Penjualan di CV Tambak Sawah Jaya bisa dikatakan cukup efektif dan cukup efisien pada siklus penjualan CV Tambak Sawah Jaya. Audit internal berperan dalam mengawasi, memberikan konsultasi dan sebagai katalis dalam siklus penjualan di CV Tambak Sawah Jaya.
Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SIKLUS PENJUALAN, AUDIT INTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI |
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Faculty of Economic > Department of Accounting |
Depositing User: | fe . userfe |
Date Deposited: | 05 Sep 2024 02:49 |
Last Modified: | 19 May 2025 03:06 |
URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/14961 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |